一、 *采购人名称: ******教育局
二、 *履约供应商名称: 隆回县鸿升达文体超市
三、 *采购项目编号: ************437
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******教育局
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 一扫光 蚊香/蚊香液、灭蚊剂、液 8 224.0 一扫光蚊香液 验收通过 2 科美特 收纳篮 80 720.0 科美特收纳篮 验收通过 3 ******消防应急灯 3 288.0 敏华电工E5W1142 验收通过 4 晨光 ABS92618 订书机 12 264.0 晨光/M&GABS92618 验收通过 5 RW412 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印卷纸无芯 家庭装3层卫生纸 1680g卷筒纸140g/卷X(10+2)卷 6 180.0 心相印/Mind Act Upon MindRW412 验收通过 6 抽纸 心相印 90抽三层硬盒装面巾纸 FT18090 6盒/提 6 168.0 心相印/Mind Act Upon MindFT18090 验收通过 7 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 5 25.0 李字檀香型 10单盘装 验收通过 8 晨光(M&G)文具学生绘图各类尺/三角板软尺套装 20cm直尺+三角板*2+量角器 4件套ARL960H5 180 1080.0 晨光/M&GARL960H5 验收通过 9 三益档案 1205牛皮纸信封 5号信封 20个/包 27 135.0 三益档案/SANISY1205 验收通过 10 锐发 加厚塑料按扣文件袋透明A4资料袋办公用 889 889.0 锐发KF35-18 验收通过 11 得力/deli S19办公中性笔0.5mm子弹头(单位:支)黑 225 1125.0 得力/deliS19 验收通过 12 华森一次性纸杯 喜庆杯 特厚型240ml【20包/件】 8 96.0 华森特厚型 验收通过 13 晨光(M&G)文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 办公用品 单卷装AJD97394 406 812.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 14 粤翔 透明储物箱/收纳箱 6 234.0 粤翔503 验收通过 15 答题卡铅笔/2B铅笔 408 816.0 天卓/TIZOTM013A 验收通过 16 得力7107固体胶(透明)(单位:支) 730 2190.0 得力/deli7107 验收通过 17 得力(deli)0010订书钉10#(1000枚/盒)(单位:盒) 20 20.0 得力/deli0010 验收通过 18 阳光树 70gA4(8包) 打印/复印纸 1 220.0 阳光树/SUNSHINE TREE70gA4(8包) 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 卿小芳
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