一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************388
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0603 剪刀 170mm 手工剪刀剪纸刀多功能锋利剪子 15 90.0 得力/deli0603 验收通过 2 得力 22215 25K 96张可插笔绑带皮面本 记事本工作笔记本子日记本黑色 60 1110.0 得力/deli22215 验收通过 3 得力 9248板夹A4板夹文件夹垫板写字板夹菜单夹子纸夹板 20 200.0 得力/deli9248 验收通过 4 得力 7091 胶棒高粘度PVP强力固体胶棒胶水 8g 24只/盒 5 150.0 得力/deli7091 验收通过 5 晨光 ABS92738 晨光(M&G) ABS92738 长尾夹 彩色12只/罐50mm 15 195.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 6 晨光(M&G)FPS90608削笔机 卷笔刀/转笔刀/铅笔削笔器 单个装颜色随机 10 220.0 晨光/M&GFPS90608 验收通过 7 晨光(M&G) AWMY2201 文具黑色S01易擦白板笔 单头办公会议笔 办公记号笔 10支/盒 2 28.0 晨光/M&GAWMY2201 验收通过 8 晨光(M&G) AWMY2201 文具黑色S01易擦白板笔 单头办公会议笔 办公记号笔 10支/盒 2 28.0 晨光/M&GAWMY2201 验收通过 9 晨光/M&G AWP30901 铅笔 10 95.0 晨光/M&GAWP30901 验收通过 10 晨光/M&G K35 中性笔黑/红/蓝 10 270.0 晨光/M&Gk35 验收通过 11 晨光/M&G K35 中性笔黑/红/蓝 20 540.0 晨光/M&Gk35 验收通过 12 公牛/BULL GN-603 电源插座6位总控3米 17 1105.0 公牛/BULLGN-603 验收通过 13 得力 5683 塑料文件盒档案盒55mmA4蓝色 41 410.0 得力/deli5683 验收通过 14 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹41mm彩色长尾夹票夹 2# 24只装 15 262.5 得力/deli8552ES 验收通过 15 齐心(Comix) Q312 10个装 加厚抽杆夹/A4文件夹 报告夹 10 198.0 齐心/ComixQ312 验收通过 16 齐心 D5002 便签本/便条纸/N次贴12本 10 239.0 齐心/ComixD5002 验收通过 17 得力(deli)30410 泡棉胶带 12mm*5y 24卷/箱 2 64.0 得力/deli30410 验收通过 18 得力(deli)5501 文件袋A4 纽扣袋 文件袋 白色透明 10个 20 400.0 得力/deli5501 验收通过 19 得力/deli 0301 订书机 12#钉书机 订书器 10 130.0 得力/deli0301 验收通过 20 得力/deli 0018 回形针10盒装 5 120.0 得力/deli0018 验收通过 21 得力(deli) 0012 订书钉 10盒装 5 95.0 得力/deli0012 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 任海莲
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